✅ El incremento cada día de las operaciones con el extranjero, la proliferación de normas con los tratados internacionales, las indefiniciones a nivel mundial más los cambios permanentes en las leyes tributarias han generado una gama amplia de factores complejo, confusiones y diversas interpretaciones, por lo que se amerita estar al tanto en las disposiciones vigentes con el fin de evitar sanciones altas o cuestionamiento de las autoridades tributarias.

¡Te esperamos!
Viernes 19 de julio de 2024

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Tarifas del evento:

$124.800 IVA incluido
Precio Afiliado
$224.800 IVA incluido
Precio No Afiliado

 


 Este evento Incluye:

Entrada al evento online, Grabación, memorias y certificado de asistencia.

Importante:

* Para acceder al descuento debe tener activa la afiliación.
* Podrás visualizar la grabación dentro de los siguientes 2 días hábiles y descargar las memorias y CERTIFICADO DE ASISTENCIA.

 

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Suministrar las herramientas necesarias para controlar adecuadamente en las empresas lo relacionado con las ventas y compras en el exterior, desde el exterior, al exterior o en el país, teniendo en cuenta las exigencias en el impuesto de renta, retenciones en la fuente, IVA, facturación, exógena, impuesto de industria y comercio, procedimiento tributario, convenios para eliminación de la doble tributación, el código general del proceso y otras disposiciones.

Temario: 

1) Renta de fuente nacional y renta de fuente extranjera como concepto fundamental para las operaciones internacionales.
2) Residencia fiscal y domicilio. Identificación para las personas naturales no residentes prestadores de servicios desde el exterior responsables del IVA, y/o con presencia económica significativa en Colombia.
3) Soportes en las importaciones de bienes y en las compras de servicios con el exterior.
4) Retenciones en la fuente por impuesto de renta en todas las compras con proveedores extranjeros.
5) Retenciones del IVA con el exterior vs IVA descontable o no descontable y clasificación de los servicios.
6) Retenciones en la fuente cuando existe convenio para la eliminación de la doble tributación. Aplicación preferente del trato nacional más favorable.
7) Análisis de los aspectos principales de los convenios para eliminación de doble tributación (España, Canadá, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Corea, Suiza, Chile, México, Francia, Japón, Italia, República Checa, Portugal, República de la India, Comunidad Andina de Naciones.
8) Casos de reporte en la exógena de transacciones con el extranjero.
9) Requisitos para tomar las partidas como deducibles en el impuesto de renta. Art. 122 y otros del estatuto tributario nacional.
10) Tratamiento tributario en el impuesto a la renta en las ventas y compras de bienes efectuadas a través del comercio electrónico.
11) Consecuencias de la obtención en el extranjero de rentas pasivas.
12) Impuestos a multinacionales con presencia económica significativa.
13) Casos especiales de servicios automatizados y con intervención humana mínima o no, tales como compra o venta de dominios, almacenamiento en la nube, alojamiento de sitios web y páginas web para proporcionar espacio en servidores para que los sitios web estén disponibles en línea, mantenimiento a distancia de programas y equipos para actualizaciones y correcciones en programas y sistemas sin necesidad de presencia física, acceso o descarga de programas y su actualización para obtener software o aplicaciones a través de Internet, suministro de imágenes, publicidad on line, texto e información para ofrecer contenido digital a través de plataformas electrónicas, enseñanza a distancia automatizada, cursos en línea, servicios de profesionales como abogados o consultores financieros que asesoran a sus clientes por correo electrónico, otros servicios de enseñanzas impartidos por profesores a través de internet, etc…

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Jairo Casanova

Posgrado en Gerencia Tributaria en el ICESI de Cali, Posgrado en Derecho Constitucional en la Universidad Libre, Especialización en Revisoría Fiscal en la Universidad Javeriana y Especialización en Gerencia de Seguros en la Universidad Libre.

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 Fecha y hora:

Evento de 4 horas
Viernes 19 de julio de 2024

8:00 a.m. a 12:00 m.

Seminario online – Recibirá un link con clave para ingresar a la sala virtual.

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 Formas de Pago:

Accounter SAS Nit. 900.065.933-0

Cta. Ahorros Bancolombia No. 20025991767
Cta. Ahorros Davivienda No. 457600103495
Cta. Corriente Av. Villas (grupo aval) Cuenta No 684002348. La consignación se debe hacer en formato de Recaudo Empresarial en referencia 1 colocar Nit o Número de Cédula del cliente.
** Pagos nacionales solo aplica pagos electrónicos o por ventanilla en Av. villas

Aceptamos todas las tarjetas de crédito.


Inscripciones:
PBX. (601) 7945448  Smiley face3174421888
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Términos y condiciones:

◘ Debe enviar constancia del pago vía email: [email protected] o al WhatsApp 3174421888.
◘ No se permitirá la cancelación del seminario, se enviará la grabación del mismo a quien no hubiese podido asistir.
◘ El usuario debe contar con un dispositivo PC, Mac, iPad, iPhone o dispositivo Android y red de internet para garantizar el correcto desarrollo del seminario, se sugiere acceso a micrófono, audio y video para la interacción.
◘ Los seminarios son personalizados y no son transferibles a otra(s) persona(s).
◘ El usuario accede a los seminarios mediante un link y una contraseña.
◘ Los datos serán tratados mediante la política de privacidad.
◘ Todo el contenido de los Seminarios, incluido texto, gráficos, presentaciones, logos, imágenes, audio, video y descargas digitales, son propiedad intelectual del autor. La entrega del material del curso no implica ceder derechos, solo disposición para el aprendizaje.
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◘ Recuerde que la no asistencia al evento da por prestado el servicio y no dará lugar a devoluciones de dinero.
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