Consultorio Tributario KPMG

Presento declaraciones tributarias de manera litográfica y presenté el IVA del período 6 de 2008, el cual arrojó saldo a favor, posteriormente se observó que se omitió incluir varios IVA´s descontables a los que se tiene derecho, con la única oportunidad para descontarlos en ese bimestre porque en caso contrario se perderían. Debido a esto debo corregir las declaraciones donde aumenta mi saldo a favor, por lo anterior debo presentar un Cpor ese período, pero la DIAN tiene 6 meses para resolver mi proyecto de corrección. La pregunta es, para el primer bimestre de 2009, qué valor incluyo en el renglón donde debo registrar el saldo a favor del período fiscal anterior, a sabiendas que el nuevo saldo arrojado en el proyecto puede ser o no aprobado por la DIAN?

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